装修公司计算机岗位
1、接待来访客人并及时准确通知被访人员;
2、负责前台收银工作;
3、负责前台区域的环境维护,保证设备安全及正常运转;
4、完成上级交办的其它工作。
任职资格:
1、形象好,气质佳,年龄20-25岁,身高157-163cm;
2、有相关工作经验,文秘、行政管理等相关专业优先考虑;
3、较强的服务意识,熟练使用电脑办公软件;
4、具备良好的协调能力、沟通能力,负有责任心,性格活泼开朗,具有亲和力;
5、普通话准确流利,具备一定礼仪知识;
6、优秀应届毕业生亦可考虑。
7、薪资:3000-5000
1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。
2、收款
严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。
3、付款
严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付现象。
4、制单与记账
(1)根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日。
(2)负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清月结。
(3)每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》。
(4)月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账整、账实、账账相符。
5、现金和票据管理
(1)每日库存现金为2000元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任。
(2)不得透支现金。
(3)根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况,尤其是所收取支票的入账情况。
6、工资管理
(1)根据工资管理规定按时核算员工的工资,编制工资表,交给会计审核。
(2)根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。
7、报表规定
根据报表管理规定每日向财务上报《现金/银行存款日报表》,每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。
岗位职责:
1、在商务经理领导下,根据预算内容制作标书
2、项目中标后,根据项目要求及标准模板制定项目合同
3、协助商务经理建立标准招投标文档以及招投标流程文件
4、招投标文件的管理、存档和核查
5,完成领导交代的其他工作
任职要求:
1、大学本科及以上学历
2、1年以上相关领域(医学工程、医疗防护、净化工程,建筑装饰工程等)的助理工作经验
3、良好的沟通能力、团队合作精神及细致认真的工作态度
4、能承受一定的'工作压力
5、有招投标助理经验或销售助理经验者优先
前台的形象关于公司的形象,是公司的招牌。所以,前待接待这个职位相当重要!
工作职责:公司前台接待;电话接转、邮件及传真收发、文档复印,办公文档入、打印等。员工考勤、员工资料管理,日常文书、资料整理。其他文秘、人事、行政工作,以及上级临时指派的其他工作。
1、负责来访客户的接待工作,包括为客户让座、递上茶水,咨询客户来访意图,对客户来访进行登记。(填写《来访客户登记表》)
2、负责为前来咨询装修的客户,安排接待设计师。在给客户介绍设计师时,应对设计师进行推崇。
3、在安排设计师接待工作前,应对设计师手头现有的工作充分掌握,做到合理安排。(设计师工作量、设计水平等)
4、及时对设计师服务的客户进行跟进,督促设计师对咨询客户进行追踪服务,然后填写《意向客户沟通记录表》。
5、对已与我公司签单的客户,进行施工跟进回访,施工期间跟进不得低于三次,了解客户对施工服务的看法,并及时将跟进记录上报给公司经理或副总经理。
6、对已竣工的客户进行电话回访,原则上应该在保修期内,每季度回访一次,并填写《竣工客户售后服务记录表》,及时将客户反映的问题,反馈到工程部,对需要保修的工程,督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。
7、为非装修客户提供服务,及时引荐到各部门。
8、接听电话,以真诚甜美的声音,展现公司良好的形象。
9、打扫卫生,保持公司的整洁现象,收换垃圾袋等其他有关整洁的工作。
10、接待客人后,客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理,以便随时能接待新客人。
11、现象展示:A、微笑、B、稳定的心态、C、自信(我相信我能)
1、妥善处理客户、项目经理关于材料方面的投诉;
2、建立健全供应商管理的各项制度、标准、流程、解决方案,保证持续改进与完善;
电脑编程工资多少3、负责相关材料的采购,须货比三家、与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等;
4、完成领导交办的其他相关工作。
1、负责公司基础装修辅料及主材采购工作,包括:询价、比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作;
2、调查、分析和评估目标市场,确定需要和采购时机;
3、完善公司采购制度,制定并优化采购流程,控制采购质量与成本;
4、组织对供应商进行评估、、管理及考核、
5、协调公司各部门间工作。
1、严格执行物资采购的报批和各级领导审批制度;
2、及时收集物资需求情况和市场动态,并随时与供应商协商调整材料供应价格;
3、建立完整的进货渠道,对每种材料建立至少2个供货点,以求供货平衡;
4、建立材料供货合同台帐,严格履行合同;
5、各种材料在使用过程中,发现质量问题,采购员必须跟供货厂商交涉,协商赔偿事宜。
1、负责分担项目所需小型材料的采购,参与材料采购合同的签订,监督供应商供材的质量、价格、及时性等供货情况,为进行供应商评估提供信息;
2、熟读招投标文件、招投标承诺书、施工合同,及时搜集材料相关信息,协助部门经理做好供应商评估,按时、按质、按量完成采购任务;
3、依据公司采购程序,认真执行采购作业,严把采购质量关,必要时选择样品供领导审核定样,对所购材料须附有质保书、合格证、检验报告,随进场材料一起交给项目资料员,并做好材料的进场检验工作;
4、做好材料采购过程的控制工作,协助施工管理人员及仓管员进行进场材料的检验、清点,办理入库,并带回回执资料;
5、负责所购原材料、半成品的送检及试验记录的回收工作,对检验不合格的材料与供应商联系做好退换货处理;
6、根据部门经理意见,对于工程竣工剩余材料事宜,负责与供应商协调进行退、调货或进入公司仓库

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